301. راهنمای حسابرسی فناوری اطلاعات
پدیدآورنده : نویسندگان محمدامین دهقانی، محب علی کنعانی.,عنوان روی جلد: راهنمای حسابرسی فناوری اطلاعات براساس جدیدترین روشهای کنترلی COBIT...,پشت جلد به انگلیسی: Mohammad Amin Dehghani , Mohebali Kanani.IT audit manual based on the latest control methods.,دهقانی
کتابخانه: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام (خراسان رضوی)
موضوع : تکنولوژی اطلاعات,Information technology,حسابرسی داخلی,Auditing, Internal, -- استانداردها, -- Standards, -- حسابرسی, -- Auditing,a01,a01,a02,a02
رده :
T
۵۸
/
۵
/
د
۹
ر
۲ ۱۳۹۹
302. راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی (در سطح سازمان)
پدیدآورنده : / مترجم حسین کثیری
کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)
موضوع : حسابرسی داخلی,حاکمیت شرکتی,حاکمیت شرکتی,مدیریت ریسک, -- مدیریت,-- ایالات متحده
رده :
HF
۵۶۶۸
/
۲۵
/
ر
۱۶ ۱۳۹۲
303. راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی )در سطح سازمان(
پدیدآورنده : مترجم حسین کثیری ؛ ]برای[ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز )حسابداران رسمی(
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد شهيد مطهری دانشگاه رازى (کرمانشاه)
موضوع : حسابرسی داخلی -- مدیریت حاکمیت شرکتی -- ایالات متحده حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک
رده :
HF
5668/25
/
ر
16
304. راهنماي شناخت و ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي (در سطح سازمان) بر اساس کنترل داخلي ـ چارچوب يکپارچه به روز شده ـ COSO [سي. ا. اس. ا] ـ ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / [براي] موسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)
کتابخانه: كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت آقايان (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي -- مديريت,حاکميت شرکتي -- ايالات متحده,حاکميت شرکتي,مديريت ريسک
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
ر
۲۹۸
305. راهنماي شناخت و ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي (در سطح سازمان) بر اساس کنترل داخلي ـ چارچوب يکپارچه به روز شده ـ COSO [سي. ا. اس. ا] ـ ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / [براي] موسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)
کتابخانه: کتابخانه امام رضا (ع) "سبزوار" (آستان قدس رضوی) (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي -- مديريت,حاکميت شرکتي -- ايالات متحده,حاکميت شرکتي,مديريت ريسک
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
ر
۲۹۸
306. راهنماي شناخت و ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي (در سطح سازمان) بر اساس کنترل داخلي ـ چارچوب يکپارچه به روز شده ـ COSO [سي. ا. اس. ا] ـ ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / [براي] موسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)
کتابخانه: كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز بانوان (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي -- مديريت,حاکميت شرکتي -- ايالات متحده,حاکميت شرکتي,مديريت ريسک
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
ر
۲۹۸
307. راهنماي شناخت و ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي (در سطح سازمان) بر اساس کنترل داخلي ـ چارچوب يکپارچه به روز شده ـ COSO [سي. ا. اس. ا] ـ ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / [براي] موسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)
کتابخانه: كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - گردش و امانت بانوان (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي -- مديريت,حاکميت شرکتي -- ايالات متحده,حاکميت شرکتي,مديريت ريسک
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
ر
۲۹۸
308. راهنماي شناخت و ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي (در سطح سازمان) بر اساس کنترل داخلي ـ چارچوب يکپارچه به روز شده ـ COSO [سي. ا. اس. ا] ـ ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / [براي] موسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)
کتابخانه: کتابخانه امام رضا (ع) "تربت حیدریه" (آستان قدس رضوی) (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي -- مديريت,حاکميت شرکتي -- ايالات متحده,حاکميت شرکتي,مديريت ريسک
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
ر
۲۹۸
309. راهنماي شناخت و ارزيابي اثربخشي سيستم کنترل داخلي (در سطح سازمان) بر اساس کنترل داخلي ـ چارچوب يکپارچه به روز شده ـ COSO [سي. ا. اس. ا] ـ ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / [براي] موسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي)
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي -- مديريت,حاکميت شرکتي -- ايالات متحده,حاکميت شرکتي,مديريت ريسک
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
ر
۲۹۸
310. راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی (در سطح سازمان): براساس کنترل داخلی - چارچوب یکپارچه به روزشده - COSO [ کوزو] - ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / مترجم حسین کثیری
کتابخانه: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسی داخلی -- مدیریت,حاکمیت شرکتی -- ایالات متحده,حاکمیت شرکتی,مدیریت ریسک
رده :
HF
۵۶۶۸
/
۲۵
/
ر
۱۶ ۱۳۹۲
311. راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی (در سطح سازمان): براساس کنترل داخلی - چارچوب یکپارچه بهروزشده COSO- - ۳۱۰۲
پدیدآورنده : مترجم حسین کثیری,[برای] موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
کتابخانه: کتابخانه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران (قم)
موضوع : حسابرسی داخلی -- مدیریت,حاکمیت شرکتی -- ایالات متحده,حاکمیت شرکتی,مدیریت ریسک
رده :
HF
۵۶۶۸
/
۲۵
/
ر
۱۶ ۱۳۹۲
312. راهنمای شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی (در سطح سازمان): براساس کنترل داخلی - چارچوب یکپارچه بهروزشده - COSO - ۲۰۱۳
پدیدآورنده : / مترجم حسین کثیری [برای] موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران (مازندران)
موضوع : حسابرسی داخلی -- مدیریت,حاکمیت شرکتی -- ایالات متحده,حاکمیت شرکتی,مدیریت ریسک
رده :
HF
۵۶۶۸،
/
۲۵
/
ر
۲ ۱۳۹۲
313. روش مطالعه و ارزيابي کنترلهاي داخلي در سيستمهاي کامپيوتري
پدیدآورنده : ترجمه و تاليف ناصر آريا
کتابخانه: كتابخانه عمومی پارك شهر مرند (آذربایجان شرقی)
موضوع : مراکز دادهپردازي - حسابرسي حسابرسي داخلي
رده :
657
/450285
آ
438
ر
314. روش مطالعه و ارزيابي کنترلهاي داخلي در سيستمهاي کامپيوتري
پدیدآورنده : / ترجمه و تاليف ناصر آريا
کتابخانه: کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی (تهران)
موضوع : مراکز دادهپردازي - حسابرسي,حسابرسي داخلي
رده :
۶۵۷
/
۴۵۰۲۸۵
آ
۴۳۸
ر
315. روش مطالعه وارزیابی کنترلهای داخلی درسیستمهای کامپیوتری
پدیدآورنده : آریا، ناصر
کتابخانه: کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند (خراسان جنوبی)
موضوع : حسابرسی داخلی,آمادهسازی دادهها - حسابرسی داخلی
رده :
HF
۵۶۶۸
/
آ
۴۹
316. رهنمود ارزیابی و گزارش گری کنترل های داخلی توسط مدیریت
پدیدآورنده : / تالیف رضا صبری.
کتابخانه: کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی (تهران)
موضوع : صورت های مالی,شرکت ها,حسابرسی داخلی,-- حسابداری
رده :
۶۵۷
/
۳
ص
۳۹۲
ر
۱۳۹۴ ۲۱
317. رهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی توسط مدیریت
پدیدآورنده : صبری، رضا ۱۳۵۹ -
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى (تهران)
موضوع : صورتهای مالی,حسابداری شرکتها,حسابرسی داخلی
رده :
HF
۵۶۸۱
/
ت
۴
ص
۲
318. رهنمود ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی توسط مدیریت
پدیدآورنده : تالیف رضا صبری
کتابخانه: كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (قم)
موضوع : صورتهای مالی,شرکتهاـ حسابداری,حسابرسی داخلی
رده :
HF
۵۶۸۱
/
ت
۴
ص
۲ ۱۳۹۵
319. سوالات رايج درباره توسعه و حفظ يک بخش حسابرسي داخلي مؤثر
پدیدآورنده : / مترجمين: مصطفي عبدي، مهدي کاظمي علوم,عنوان اصلي: ...Guide to Internal Audit: Frequently Asked Questions
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع : حسابرسي داخلي,حسابرسي داخلي -- مديريت
رده :
۶۵۷
/
۴۵۸
س
۷۸۸
320. سیاست گذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری
پدیدآورنده : / محمدنادر خمجانی،محمد فلاح پور بریا موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
کتابخانه: کتابخانه پژوهشکده بیمه (تهران)
موضوع : حسابرسی داخلی,صندوق های بازنشستگی-حسابداری,صندوق های بازنشستگی-امور مالی
رده :
HF
۵۶۶۸
/
۲۵
/
خ
۹
چ
۲ ۱۳۹۸